你好 也是在你们单位拿产品是吗?借银行存款,贷预收账款。

就是我们单位搞了那种预售卡,卖出去了卡,然后我们开发票出去了 实际购买福利卡打单位还没有来拿货。这个分录怎么做?
老师您好,我单位是做脚手架租赁的,一共就5个月,去的是外地,我们单位是自己买菜做饭的 然后业务员把买菜的发票是攒在一起开出来了这样的话分录怎么做呢,之前没有暂估过这个成本,还有就是上季度我只计提工资了没有发放,这个季度我能补上这笔分录吗
电商企业!请问老师,我面试被问到一个问题我回答不出来站在审计的角度看然后站在财务角度(关于刷单的问题,比如我们进了成本100万的货电商卖出去150万,这样我们就挣了50万对吧!实际这150万是我们刷单的,然后回收了又入库了,然后我们又卖出了100成本的货 ,那么形成了销售了200成本的收入,但是我们进项发票就只有100万,怎么处理呢?
老师,你看这个表,销售总金额是我们今天卖货的,本日欠款额是应收账款,现金是今天实收到的钱,姓名那对应的是以前收回来的欠款,我不明白的事,为啥用现金去冲那个利损去,利损就是比如应收13450,50是抹掉的零头,我做分录的话,那货币资金跟老板卡里的,不就对不上了吗?它直接拿收到的现金去冲利损了,我没搞懂啥意思?我们是做的个体工商户内账。不涉及报税,但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上?这怎么也对不上啊?
老师,想来想去,真不懂怎么做账分录呢?没有收到钱30万,然后分别充值给500人的饭卡里(然而是等这500人都陆续充值完成后,才能按这个30万来开发票才给我们单位付款,这个账比较乱,之前这些人饭卡应该还有余额,后面又陆续充值进去,我是刚过来的会计,之前的有没有账,现在这些饭卡余额24万,但是按500名单上已经充值29万了,这个账怎么做啊?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
公司先卖出去了预售卡,然后,过很久以后,客户会来拿商品。
你好,借银行存款贷预收账款做这个就可以的,对方消费了之后你再确认收入。