你好,借管理费用贷、预付账款、银行存款等

你好老师,我上个月预付的款,这个月拿到发票,是和别的发票金额一起开,这个分录怎么做呀
老师,我们上个月拿到专票做费用,借成本 借 应交税金-进项 贷银行存款。这个月发现这个发票要做招待费,怎么做进项税额转出的分录
老师好:上月预付了一笔材料的款,这月收到发票和货,怎么写分录
你好老师!我上月采购货物5000元(供货方未开发票),月末已结转到成本,这个月采购了3000元,供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元,请问老师这个月我要怎处理,分录怎么写
老师 同一个合同分开2批收款 上个月收到部分款项 做了预收账款分录 预收金额A 这个月开了票 票含税金额B 但还有尾款金额C未收到 那这个月开了票该怎么做账?
老师您好,2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产,入账价值120万,预计使用10年,直线法折旧,无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产,此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产,此时设备公允价值为50万,请问以上三个时间段的账务处理?谢谢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
收到发票呢
你好,这个就是收到发票的啊,这不预付账款在贷方了。