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老师,我账上有固定资产车销售了,做固定资产清理了,那增值税怎么申报呀?老师,我这分录做的对吗

老师,我账上有固定资产车销售了,做固定资产清理了,那增值税怎么申报呀?老师,我这分录做的对吗
2022-05-30 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 09:27

你好;最后一个科目 你把营业外支出计入 资产处置损益科目去; 你看看你有这个科目没有; 你属于小规模还是一般纳税人

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:44

我是一般纳税人

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:45

没有这个科目呀

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齐红老师 解答 2022-05-30 09:48

 你好; 没有就用你写的 ;     一般纳税人选择简易征收依照3%减按2%缴纳增值税的,需要填写三张表格: (1)增值税纳税申报表附列资料一(本期销项情况明细)第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应第3列至第4列“开具其他发票”栏填写开具3%普通发票销售额及销项(应纳)税额,该行第9列“合计”“销售额”栏填写按简易计税方法计算增值税且的货物及加工修理修配劳务的不含税销售额,第10列“合计”“销项(应纳)税额”栏填写按简易计税方法计算增值税的货物及加工修理修配劳务的应纳税额。 (2)《增值税减免税申报明细表》“一、减税项目”栏“减免税性质代码及名称”选择“01129902/已使用固定资产减征增值税/《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》财税〔2009〕9号”,第2列“本期发生额”填写本期发生的1%的减征额;第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额,本列各行≤第3列对应各行,一般纳税人填写该列时,第1行“合计”本列数=申报表主表第23行“一般项目”列“本月数”。 (3)主表第5栏“(二)按简易办法计税销售额”填写纳税人本期按简易计税方法计算增值税的销售额;第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”填写纳税人本期按简易计税方法计算并应缴纳的增值税额;第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人本期按税法规定实际抵减的增值税应纳税额。  

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:48

执行小企业会计准则

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:50

这个申报收入会和账不一致吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 09:55

 你好; 会的; 这个会有差异的   

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:56

那怎么办啊,和所得税报表收入就不一样了

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快账用户8237 追问 2022-05-30 09:57

老师,我没开发票,未开具发票栏对吗

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快账用户8237 追问 2022-05-30 10:07

老师,主表第5行应该填3%的销售额还是2%的销售额呀

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齐红老师 解答 2022-05-30 10:13

 你好;正常的 ;   这个是因为你变卖固定资产 是会取得收入; 但是   准则是要求你走固定资产清理科目 。所以会造成有这个差异金额; 正常的哈 ;    

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你好;最后一个科目 你把营业外支出计入 资产处置损益科目去; 你看看你有这个科目没有; 你属于小规模还是一般纳税人
2022-05-30
那个 你写一个说明 利润表营业收入少 差额就是处置了资产 做了固定资产清理
2020-12-01
你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
2021-11-26
对的,是的,借营业外支出,贷固定资产清理。
2023-07-06
借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2021-12-29
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