你好;最后一个科目 你把营业外支出计入 资产处置损益科目去; 你看看你有这个科目没有; 你属于小规模还是一般纳税人

销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
老师,我账上有固定资产车销售了,做固定资产清理了,那增值税怎么申报呀?老师,我这分录做的对吗
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
我是一般纳税人
没有这个科目呀
你好; 没有就用你写的 ; 一般纳税人选择简易征收依照3%减按2%缴纳增值税的,需要填写三张表格: (1)增值税纳税申报表附列资料一(本期销项情况明细)第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应第3列至第4列“开具其他发票”栏填写开具3%普通发票销售额及销项(应纳)税额,该行第9列“合计”“销售额”栏填写按简易计税方法计算增值税且的货物及加工修理修配劳务的不含税销售额,第10列“合计”“销项(应纳)税额”栏填写按简易计税方法计算增值税的货物及加工修理修配劳务的应纳税额。 (2)《增值税减免税申报明细表》“一、减税项目”栏“减免税性质代码及名称”选择“01129902/已使用固定资产减征增值税/《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》财税〔2009〕9号”,第2列“本期发生额”填写本期发生的1%的减征额;第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额,本列各行≤第3列对应各行,一般纳税人填写该列时,第1行“合计”本列数=申报表主表第23行“一般项目”列“本月数”。 (3)主表第5栏“(二)按简易办法计税销售额”填写纳税人本期按简易计税方法计算增值税的销售额;第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”填写纳税人本期按简易计税方法计算并应缴纳的增值税额;第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人本期按税法规定实际抵减的增值税应纳税额。
执行小企业会计准则
这个申报收入会和账不一致吗
你好; 会的; 这个会有差异的
那怎么办啊,和所得税报表收入就不一样了
老师,我没开发票,未开具发票栏对吗
老师,主表第5行应该填3%的销售额还是2%的销售额呀
你好;正常的 ; 这个是因为你变卖固定资产 是会取得收入; 但是 准则是要求你走固定资产清理科目 。所以会造成有这个差异金额; 正常的哈 ;