你好,他既是你单位的供货商,又是你单位的客户吗?
老师 请问公司收到对方家具店十万元的发票,按照合同先付给对方九万元 剩余一万元等一年后再付给对方这样是否可以 财务应如何走账?
先预付对方公司10000元(分录写成了借应付账款1万贷银行存款1万),一个月后,对方公司给的发票金额是8500元(分录 借工程施工 进项税额 贷应付账款8500元)。 应付账款余额在借方,对方公司不退钱,本公司也不要钱,请问,如何调账? 麻烦写一下分录
请问【应付账款】 借方余额50万 ,是不是 代表 公司付了50万,但 这50万 没收到 发票??
请问老师:同一家公司,应收借方余额是10万,应付借方余额是3万,对方出了一张对账函,合计我写13万吗?应付借方不应该是代表对方少给我公司开发票了?
老师,我们外账交给代理记账公司做,现在收回来,应收贷方余额100万,应付账款余额在借方70万,实际余额都是0,请问,怎么调整应收应付?
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
是的老师
你好,应付账款,这个是你提前支付给对方的 这个并不一定是对方确认你的发票,你得看一下货物到了没有。
应付借方余额是代表我公司多付给对方的吗
对的是的是这么做的。
如果应收是贷方余额,是不是代表我公司多收了对方的钱
对的是的,是这么理解的。