同学你好 1 借,工程 物资100000 借,应交税费一应增一进项17000 贷,银行存款117000 2 借,在建工程 100000 贷,工程 物资100000 3 借,在建工程 2000 贷,原材料2000 4 借,在建工程 2000 贷,库存商品2000 5 借,在建工程20000 贷,应付职工薪酬20000 6 借,在建工程 3755 贷,银行存款3755 7 借,固定资产127755 贷,在建工程 127755

18.某企业自行建造管理用房屋一间,购入所需的工程物资200000元,支付增值税26000元,全部用于建造房屋。另外还领用本企业所生产的产品一批,实际成本4000元,售价5000元,支付工程人员工资40000元,计提工程人员的福利费5600元,支付其他费用7510元。该企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,则该房屋的实际造价为()元。 A257110 B257610 C283110 D283610
某企业自行建造生产用A设备一套,购入所需的各种物资,取得增值税专用发票上注明价款100 000元,增值税17 000元,款已付,已全部用于建造A设备。建造过程中领用生产用料实际成本为2 000元,还领用本企业所生产的产品一批,实际成本2 000元,售价2 500元,应付工程人员工资20 000元,支付其他费用3 755元。A设备已交付使用,该企业适用的增值税税率为17%
1、甲企业自建机器设备一台,购入为工程准备的各项物资500000元,支付的增值税额为45000元,全部用于工程建设。领用本企业产品一批,实际成本为80000元,工程人员应计工资为100000元,支付的其他费用为30000元,工程完工并达到预定可用状态。编制自建工程的会计分录2、某企业购入一台需要安装的设备,取得的增值税发票上注明买价为60000元,増值税额7800元,支付运输费2000元,取得增值税普通发票。全部款项已用存款付清。设备由企业自行组织安装,领用企业的材料1000元,应支出工程人员工资2000元,设备已投入使用。3、甲公司接受股东投资车床一台,评估确认价值为30万元,对方提供的增值税专用发票上注明的增值税额为3.9万元。车床交付生产使用。
4.公司自建一条流水生产线(生产设备),购人工程建设所需的各种设备、物资150万元,支付的增值税额为19.5万元(取得专用发票),验收后一次全部直接用于工程建设;工程建设领用库存原材料一批,实际成本为3万元,购进的增值税进项额为390元;领用本企业生产的A产品一批。生产成本为20万元,产品售价为30万元,增值税率为13%;工程人员应计职工薪酬18万元。工程完工并达到预定可使用状态,交付生产使用会计分录和金额
4.公司自建一条流水生产线(生产设备),购人工程建设所需的各种设备、物资150万元,支付的增值税额为19.5万元(取得专用发票),验收后一次全部直接用于工程建设;工程建设领用库存原材料一批,实际成本为3万元,购进的增值税进项额为3900元;领用本企业生产的A产品一批。生产成本为20万元,产品售价为30万元,增值税率为13%;工程人员应计职工薪酬18万元。工程完工并达到预定可使用状态,交付生产使用会计分录和金额
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
法律顾问费一年30000,从今年6月到明年5月需要分摊吗
老师 老板公户给他另一个公户想赚钱 但是后面不需要归还 这个转账时备注什么可以不用归还?
老师,我们有一笔应收款,现在回款了45000,但是应收里面已经没有这笔往来了,那银行这笔钱我要怎么入账合适,我查了以前的账,我看账上记录的对方欠1800在以前年度被现金平账了