你好同学,你这张几张发票抵扣了,但应该这些票,而不是你公司的正规业务。你再看一下这些单位,你是签了正规的业务吗?这些发票引起公司里的异常了,税务局现在已经关注到你们了。

请问老师,这个要怎么处理?就是登电子税务局有这样一个提示,这几张发票是去年12月份抵扣了的?
老师你好,是这样子的,我这个月呢,查出了2021年的6月份的时候有一张那个保险的进项发票,但是现在那个发票我找不到了,现在这张发票显示在税务局这里,那我该怎么抵扣?
#提问#请问老师小区物业小规模,不抵扣原来就是收据,这个月在电子税务局电子税务账户开了几张全电发票,那月底在税务账户需要做什么,还是就是下载票做账就行啊?谢谢
老师好!晚上好呀!请问下大家:我要红冲一张上月的发票,就登录系统看下对方抵扣没,用途标签显示横杠,那就是没抵扣,我随手多查了几张票,意外发现这几年开给对方所有的专票他们一张都没抵扣,为啥啊!电子税局系统也不准吗?就这一个客户是这种情况,开给其他客户的票都能看到抵扣字样
老师 请问一下进入电子税务局查看发票抵扣弹出提示“当前有待处理农产品发票,请确认农产品发票是否用于勾选抵扣”这个要不要处理 怎么办
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表
加油费做到福利,分录怎么操作,开了发票给公司,需要报个税吗
老师,项目上结转主营业务成本,要附什么单据吗?之前都是按收到的发票直接结转了,没附什么单据?
小规模的钱付了,货来了,发票一直没有,怎么入账需要暂估吗
老师,外贸行业,税务筹划,低毛利代理业务改用代理模式,只缴服务费增值税,不占用退税额度,降低整体税负。这个筹划案例可以具体讲一下吗?
老师,为什么我的公司去注销,报表很多科目还有余额,什么都没调,还有很多科目有余额,清税证明拿到了
这个律师费是我们的咨询费呀?出现一些关于法务上的事情支出的,那个监测费是工地上发生的?那这样要怎么处理呢?
你好,首先你确定它是真实的吗?如果是真实的,你就不用管他了,如果说不不真实的,你一定要引起注意了。
那如果是有异常呢?要怎么处理?
您好,您这个业务是真实的,还不是真实的,如果不是真实的产生了异常,你赶紧做进项税额转出,把那些发票对应的税额要填在表二上面做转出就可以了。
之前是代办公司做的,所以有办法去查这个是否是真实的吗?有没有可能说对方的原因导致的呢?
你好同学,那肯定这种情况有事儿都是两边儿的事儿,因为人家给你开发票,你如果说不确定这个票是真实的,那你肯定有原因,所以说是这种发票只要出事儿,那就是两边单位都会出事的。
那这个需要如何处理呢?
你好,还是你自己要确定好,你确定不好的话,那得想办法跟对方单位去核实这个业务你们之间到底是不是真实的,如果不是真实的,你赶紧做进项税额转出。
我可以先做进项税额转出吗?然后再去查明原因?因为已经做了汇算清缴了,那这部分企业所得税需要调整吗?
你好,这个正常汇算清缴也是要调整的,然后增值税报表,你这个月就可以做进项税额转出。
你可以去更正汇算清缴的表格。
可汇算清缴已经报出了,怎么调整?那我要是查明原因后这个确实存在的,那我不是又要填企业所得税?如果这个查明原因后是真实的,我这块转出是不是还可以抵扣呢?
您好,如果业务是真实的,您就不要先调整。如果是假的,你可以更正汇算清缴的表格的,可以在纳税调整表上做调增的。
我查了一下合同,合同是16万。但开票是15万,资金流也是15万,这样可以吗?有关系吗?
你好,这样还可以,影响不太大。算是真实的
还有一家,合同上是9万多,但目前开的发票只有这个1万多?还有我看这个异常发票有一个正数发票又有一张负数发票,应该是开错了,然后又作废了,后面又开了一张正数发票,那这个负数异常怎么处理呢?
负数的话你可以直接正常反馈就行,因为这不是你的原因,是对方开错了。
那如果合同金额跟实际开出的发票差额较大呢?这个没关系吧?不需要做什么补充说明之类的证明?
你好,那你滴还是要搞明白什么原因,如果说这个业务没有结束的话,那就是正常现象了,你据实填写就可以,如果说其他的,那你还要根据情况来分析。