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请问老师,这个要怎么处理?就是登电子税务局有这样一个提示,这几张发票是去年12月份抵扣了的?

请问老师,这个要怎么处理?就是登电子税务局有这样一个提示,这几张发票是去年12月份抵扣了的?
2022-06-07 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 09:51

你好同学,你这张几张发票抵扣了,但应该这些票,而不是你公司的正规业务。你再看一下这些单位,你是签了正规的业务吗?这些发票引起公司里的异常了,税务局现在已经关注到你们了。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 09:54

这个律师费是我们的咨询费呀?出现一些关于法务上的事情支出的,那个监测费是工地上发生的?那这样要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 10:01

你好,首先你确定它是真实的吗?如果是真实的,你就不用管他了,如果说不不真实的,你一定要引起注意了。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 10:05

那如果是有异常呢?要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-06-07 10:07

您好,您这个业务是真实的,还不是真实的,如果不是真实的产生了异常,你赶紧做进项税额转出,把那些发票对应的税额要填在表二上面做转出就可以了。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 10:20

之前是代办公司做的,所以有办法去查这个是否是真实的吗?有没有可能说对方的原因导致的呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 10:26

你好同学,那肯定这种情况有事儿都是两边儿的事儿,因为人家给你开发票,你如果说不确定这个票是真实的,那你肯定有原因,所以说是这种发票只要出事儿,那就是两边单位都会出事的。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 11:15

那这个需要如何处理呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:17

你好,还是你自己要确定好,你确定不好的话,那得想办法跟对方单位去核实这个业务你们之间到底是不是真实的,如果不是真实的,你赶紧做进项税额转出。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 11:19

我可以先做进项税额转出吗?然后再去查明原因?因为已经做了汇算清缴了,那这部分企业所得税需要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:21

你好,这个正常汇算清缴也是要调整的,然后增值税报表,你这个月就可以做进项税额转出。

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:21

你可以去更正汇算清缴的表格。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 11:24

可汇算清缴已经报出了,怎么调整?那我要是查明原因后这个确实存在的,那我不是又要填企业所得税?如果这个查明原因后是真实的,我这块转出是不是还可以抵扣呢?

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:36

您好,如果业务是真实的,您就不要先调整。如果是假的,你可以更正汇算清缴的表格的,可以在纳税调整表上做调增的。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 11:51

我查了一下合同,合同是16万。但开票是15万,资金流也是15万,这样可以吗?有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:54

你好,这样还可以,影响不太大。算是真实的

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快账用户9506 追问 2022-06-07 12:12

还有一家,合同上是9万多,但目前开的发票只有这个1万多?还有我看这个异常发票有一个正数发票又有一张负数发票,应该是开错了,然后又作废了,后面又开了一张正数发票,那这个负数异常怎么处理呢?

还有一家,合同上是9万多,但目前开的发票只有这个1万多?还有我看这个异常发票有一个正数发票又有一张负数发票,应该是开错了,然后又作废了,后面又开了一张正数发票,那这个负数异常怎么处理呢?
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齐红老师 解答 2022-06-07 12:14

负数的话你可以直接正常反馈就行,因为这不是你的原因,是对方开错了。

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快账用户9506 追问 2022-06-07 12:17

那如果合同金额跟实际开出的发票差额较大呢?这个没关系吧?不需要做什么补充说明之类的证明?

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齐红老师 解答 2022-06-07 12:32

你好,那你滴还是要搞明白什么原因,如果说这个业务没有结束的话,那就是正常现象了,你据实填写就可以,如果说其他的,那你还要根据情况来分析。

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