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你好老师,这张汇票3月1号贴息,该怎么做账

你好老师,这张汇票3月1号贴息,该怎么做账
2022-06-07 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 17:24

同学你好 是你们付出去的吧

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快账用户5920 追问 2022-06-07 17:25

不是的,这是付给我们的承兑汇票还没有到期,提前贴现,怎么做账

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齐红老师 解答 2022-06-07 17:29

同学你好 借:银行存款 财务费用 贷:短期借款 汇票到期企业承兑时: 借:短期借款 贷:应收票据

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同学你好 是你们付出去的吧
2022-06-07
你好 你们自己开出来的?
2020-03-13
你好!有贴息的费用要和你们银行协商,一般是按同期贷款利率,
2021-03-23
你好,红冲了一张2021年发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-05-16
暂估入库的成本,企税汇算清缴前收到发票,是否需调账按区分以下情况处理: 1、如果暂估的成本和发票一致,不需要调整账务处理,可直接将发票附到原来的凭证后面,汇算清缴时进行扣除即可; 2、如果暂估的成本和发票不一致,涉及调账,可以先冲销去年入账的成本,然后按照发票金额确认成本在税前扣除(因跨年使用以前年度损益调整科目)或账务上直接就差额部分通过”以前年度损益调整“科目调整。
2021-03-25
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