咨询
Q

4月我司符合增值税加计扣除10%,但是报表填错,税款已经缴纳,5月份改了申报表税款留底了,那分录该如何写

2022-06-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 10:49

你好,四月份借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 五月份抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

头像
快账用户6855 追问 2022-06-08 10:51

四月的时候我已经把钱付了相当于我付多了

头像
齐红老师 解答 2022-06-08 10:52

借应交税费未交增值税贷银行存款,你该交的还是需要缴纳

头像
齐红老师 解答 2022-06-08 10:52

后面再补上这两个分录就可以当。

头像
快账用户6855 追问 2022-06-08 10:52

我付钱的时候借应交增值税12000贷银行存款实际我是需要交7000

头像
齐红老师 解答 2022-06-08 10:54

借应交税费未交增值税贷银行存款12000 下一个月如果你需要交2万的话,你现在只需要交13000就可以的,借应交税费,未交增值税贷银行存款13000

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,四月份借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 五月份抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
2022-06-08
同学您好,就是本期已交上期应纳税款
2021-11-22
这个加计声明是每年一份就要上传电子税务局。原则上没写声明不享受,那实际不符合,税局也认同的话。这样什么是可以的。主要是当地税局同意你享受这个优惠政策
2021-11-15
你好,9月在也未开票收入中缴纳了10月开票的增值税,是嘛?
2020-11-14
对,肯定是需要填写上的。
2022-04-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×