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4月我司符合增值税加计扣除10%,但是报表填错,税款已经缴纳,5月份改了申报表税款留底了,那分录该如何写

2022-06-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 10:49

你好,四月份借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 五月份抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户6855 追问 2022-06-08 10:51

四月的时候我已经把钱付了相当于我付多了

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齐红老师 解答 2022-06-08 10:52

借应交税费未交增值税贷银行存款,你该交的还是需要缴纳

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齐红老师 解答 2022-06-08 10:52

后面再补上这两个分录就可以当。

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快账用户6855 追问 2022-06-08 10:52

我付钱的时候借应交增值税12000贷银行存款实际我是需要交7000

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齐红老师 解答 2022-06-08 10:54

借应交税费未交增值税贷银行存款12000 下一个月如果你需要交2万的话,你现在只需要交13000就可以的,借应交税费,未交增值税贷银行存款13000

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你好,四月份借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 五月份抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
2022-06-08
收到退的 5 月预缴增值税:借:银行存款贷:应交税费 - 应交增值税(已交税金) 收到退的 5 月预缴附加税(如城建税、教育费附加等):借:银行存款贷:应交税费 - 应交城建税(或教育费附加等)同时冲减原计提分录:借:应交税费 - 应交城建税(或教育费附加等)贷:税金及附加
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对,肯定是需要填写上的。
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税务局要求缴回2022年4月份的留抵退税款5万 请问:这5万,税务退给您了吗?
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你好 ; 你去看看 ; 你 这个留底进项税退税 退回来了吗   
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