借管理费用30 贷应交税费应交增值税进项税额转出30
您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
请问老师,月末需要将免税期间的进项税额做转出,是借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗。管理费用的二级科目是什么呢
老师,一般纳税人, 9月,进项税额大于销项税额 我这边还需要做一笔: 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 还要做一笔这样的凭证吗?
老师,有一笔进项税额需要做转出,请问我的账需要怎么样调,之前做的是借:管理费用500,应交税费-应交增值税-进项税额 30,
请问老师进项税额已勾选认证,现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录,发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
请问我们公司现在发现去年多计提了折旧,现在应该怎么做账怎么处理??请按一般会计准则和小企业会计准则分别给我讲下
小企业会计准则,收到企业所得税汇算清缴退税该怎么记账呢?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
是二月的账,五月发现,在五月做这一笔分录可以吗?
对,直接这么做就可以。