你好,不对啊,本月初作废不了的
上个月的增值税专用发票作废,本月开具负数发票,本月无正数发票,填申报表的时候,本期应补(退)税额为0吗?还是为负数?
上月开具的专票,本月月初作废。在这个月15号以前,申报增值税如果填写呢?
1. 在电子税务局系统里,正常情况下是每月15号之前必须申报社保对吧?15号申报完之后,一般规定每月几号之前必须缴纳付费(当月月底之前吗)? 2. 开具增值税专用发票时,提供填写的开户行和账号,可以是一般账户的吗?不一定是需要基本户的吧?
我本月开具发票10万,红冲了上个月的1万,本月增值税表如何填写,如何申报
老师,请问明天(跨月了)还可以勾选这个月的增值税专用发票吗?是不是在下个月15号申报增值税前仍然可以勾选这个月及下个月15号之前所开具的发票呢?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
本月月初红冲哈
那你申报表要按照上月未冲红数据填写
我上月没有红冲金额
而且我最近几个月没有收入,所以我就想问是不是上个月就必须要交税了。
是的,上月必须缴纳税金的