借库存商品350000 应交税费应交增值税进项税额45500 贷银行存款395500

20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:(1)4日,购进A材料一批,取得增值税专用发票上注明金额为2000000元、税额为260000元,款项以存款付讫,材料已人库。(2)16日,内销销售甲产品一批,开出增值税专用发票.上注明金额为1000000元,税额为130000元,该批甲产品的生产成本为700000元,产品已发出,款项已收存银行。(3)26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司.上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。
20.合力叉车股份有限公司(系具有进出口经营权的般纳税生产企业)2019年9月发生的有关涉税业务如下:(1)4日,购进A材料一批,取得增值税专用发票.上注明金额为2000000元、税额为260000元,款项以存款付讫,材料已人库。(2)16日,内销销售甲产品一-批,开出增值税专用发票.上注明金额为1000000元,税额为130000元,该批甲产品的生产成本为700000元,产品已发出,款项已收存银行。(3)26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司上月留抵税额为要求:(1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。(2)编制该公司2019年9月发生业务的会计分录。
26日,出口销售乙产品一批,报关出口离岸价(FOB)为350000美元(汇率为1:6.8182),该批乙产品的生产成本为1800000元,产品已发出,款项已收存银行。假定上述乙产品适用的增值税税率和退税率均为13%,该公司上月留抵税额为要求: (1)计算该公司2019年9月出口销售不得免征或抵扣的增值税以及税额。
2021年9月12日,国内采购出口产品一批,国内不含税买价350000元,适用13%增值税税率,取得增值税专用发票,以银行存款支付价税款。2021年9月22日,出口上项产品一批,出口价500000元,享受退(免)政策,已收汇。2021年9月23日,该产品商品出口后,企业凭出口报关单办理出口退税,退税率13%。2021年9月25日,退税款收存银行。要求:计算出口退税金额。
沈阳泽丰商贸有限公司系一般纳税人,主要从事副食品、日用百货的批发零售。2021年9月12日,国内采购出口产品一批,国内不含税买价350000元,适用13%增值税税率,取得增值税专用发票,以银行存款支付价税款。2021年9月22日,出口上项产品一批,出口价500000元,享受退(免)政策,已收汇。2021年9月23日,该产品商品出口后,企业凭出口报关单办理出口退税,退税率10%。2021年9月25日,退税款收存银行。要求:编制相关会计分录
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
借银行存款500000 贷主营业务收入500000
借主营业务成本350000 贷库存商品350000
借银行存款35000 贷其他应收款35000
老师结转不予退吹税怎么做分录啊
借主营业务成本350000*0.03=10500 贷应交税费应交增值税进项税额转出10500
谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评
老师在那里给
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