同学 借:固定资产10000 应交税费-待认证进项税1300贷:零余额账户用款额度11300 借:行政支出11300贷:财政拨款预算收入11300

某商业企业是增值税一般纳税人,2019年6月初留抵税额2000元,7月发生下列业务:(1)购入商品 (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10000元,税款1700元; (2)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5220元; (3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购价款1500元; (4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款30000元,税款900元,款已付,货物未入库,发票已认证; (5)购买建材一批用于修缮仓库,价款20000元,税款2600元; (6)零售日用商品,取得含税收入150000元; (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类不含税销售价格30000元. (8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价每台8000元. 假定相关可抵扣进项税的发票均经过认证,要求计算: (1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额); (2)当期增值税销项税额; (3)当期应纳增值税税
二、甲公司为增值税一般纳税人。1、2×19年6月2日,该公司购入一批原材料,增值税专用发票上注明的价款为1200000,增值税额为156000元,购买材料取得的增值税专用发票中列示的增值税已经税务机关认证可予抵扣,材料已到并验收入库,货款尚未支付。该公司当期销售产品一批,不含税收入为1500000元,适用的增值税税率为13%,货款尚未收到。该公司采用实际成本法进行日常材料的核算。2、2×19年6月2日,甲公司购入一批原材料,增值税专用票上注明的价款为1200000元,增值税额为156000元,材料已到并验收入库,货款尚未支付,购买材料取得的增值税专用发票当月尚未经税务机关认证。3、2×19年5月购进办公用大楼,取得销售方开具的增值税专用发票记载的金额为20000万元,税额为1800万元,增值税专用发票中列示的增值税已经税务机关认证可予抵扣,款项已支付。该企业对办公用大楼采用直线法计提折旧,假设该办公用大楼预计使用年限为20年,不考虑残值。
某事业单位作为增值税一般纳税人在专业业务活动及其辅助活动之外从事非独立核算的生产经营性活动,2020年发生下列有关应交增值税业务,请根据有关凭证编制会计分录(1)4月20日,购进计算机耗材一批,价款200000元,税款26000元,运费10000元₹(税率9%),税款900元,当月已认证。材料已验收入库,款项均通过银行转账支付(2)6月18日,销售给A公司甲产品一批,价款10000元,税款1300元。收到A公司承兑的期限为3个月的无息商业汇票,其面值为11300元。(3)6月30日,本月增值税销项税额为1000000元,已认证的进项税额为800000元,则转出本月未交增值税额为200000元。(4)7月10日,通过横向联网电子缴税系统申报6月应交增值税200000元,银行据以划缴税款。
你好!2月9日,为开展专业业务活动及其辅助活动需要购入一批办公用品,购入价款为10000元,增值税税额为1300元(10000X13%),由于该批办公用品用于免征增值税项目,因此相应的增值税进项税额按增值税法规规定不得从销项税额中抵扣,但具体尚未获得税务机关认证,款项合计11300元(10000+1300),已通过单位零余额账户用款额度支付,办公用品验收合格并入库。怎么做分录
你好!2月9日,为开展专业业务活动及其辅助活动需要购入一批办公用品,购入价款为10000元,增值税税额为1300元(10000X13%),由于该批办公用品用于免征增值税项目,因此相应的增值税进项税额按增值税法规规定不得从销项税额中抵扣,但具体尚未获得税务机关认证,款项合计11300元(10000+1300),已通过单位零余额账户用款额度支付,办公用品验收合格并入库。怎么做分录
公司公车修理费计入管理费用-机动车费 还是 管理费用-修理费?
老师,请问一家企业注销了,那家企业还欠我们公司借款未还。借款并无写借款合同。这样我们的企业如何处理?
老师:我在大兴安岭干活;我现在家(哈尔滨),代开发票大兴安岭项目人工费发票;项目明称和地点都填好了,是不是交税的完税证明就是项目所在地的税务局……和我人在哪里没关系 对吗老师
老师,想请教个问题,房东帮我们缴水电,不能开公司票,可以让房东给我们开吗
提问,A公司员工的工资社保公积金个税都是打给B公司,由B公司代为发放工资,缴纳社保公积金及个税,但是B公司还不具备劳务派遣及人力资源外包的资格,从未给A公司开具过发票。税局稽查到后,该如何处理??能否让B公司开具技术服务发票代替
你好,老师,小规模代交几个月社保,让这个人直接转款到这个小规模对公户没问题吧
老师,委外研发是个整数20万,这个正常吗?
老师,对方上月给我开了一张发票,我款也付给他了,然后这个月合同执行不下去了,对方把钱退回给我了。这张跨月发票要怎么处理啊?
股东分红,公司账面盈利,汇算时不缴企业所得税,这种情况下分红是否需另交企业所得税?
塑料制品*门塞程 120.73元进什么科目,谢谢