借应付职工薪酬,工会经费 借管理费用工会经费负数

应付职工薪酬职工教育经费贷方余额450元,不需要实际支付,应该怎样做分录调平
你好老师,每月计提工会经费是工资2%.借:管理费用-工180贷:应付职工薪酬-工180,可申报缴纳是按工资2%*40%借:应付职工薪酬-工72贷:银行72,这样年末应付职工薪酬-工会经费就有余额,该怎么调整,谢谢
应付职工薪酬-工会经费有贷方余额,因为政策原因,工会经费税种取消,贷方余额怎么调整
老师,请问应付职工薪酬——职工福利费贷方有余额,已经查不出到底是什么原因产生的余额了,要怎么做分录清掉这个余额呢 ?
老师,您好,我想问下,科目余额表中,应付职工薪酬工资本年贷方发生额与管理费用下工资借方发生额不一致会是什么原因?
固定资产清理是啥性质科目?资产还是损益?
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
本来应该缴纳的工会经费,这么冲了,有什么影响嘛
你好,没有影响的,你就不允许多抵扣所得税了。
因为是今年的政策,去年计提的未缴纳,我报年报的时候已经调增了,是不是调增部分放到未分配利润合适?
你汇算清缴调整了吗?没有的话就做这个。
调整了,调增了未缴纳部分
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润