你好,这个25栏是你上一个月的主表的应补税款,你看下你上一个月缴纳了税款吗?

老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
老师,我申报增值税,它显示我的第25行是0,应该与上月所属税款期的金额一致?出现申报错误
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,提交报表的时候,提示:《増 值 税 纳 税 申报表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”[68737.22】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,请核实是否填写有误,以免申报错误。这是什么意思啊,68737.22是怎么来的,
老师,申报增值税时,主表里的税款缴纳25行本月数有感叹号,和30行数额0本期缴纳上期应纳税额有感叹号,提示意思是25行期末未缴税额是21000,第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0,是否有误?
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?