同学 这个是这样 白酒应纳的关税=90*(1%2B40%)*20%%2B50*2*0.5=75.2

白酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年6月销售粮食白酒20吨,取得不含增值税销售额120万元;暮类白酒50吨,取得不合增值税销售额150万元。已知白酒消费税比例税率为20%;定额税率为0.5元/500克。计算该企业当月应纳消费税税领。
白酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年6月销售粮食白酒20吨,取得不含增值税销售额120万元;暮类白50吨,取得不合增值税销售额150万元。已知白酒消费税比例税率为20%;定额税率为0.5元/500克。计算该企业当月应纳消费税税领。
. 某酒厂(增值税一般纳税人)销售粮食白酒2吨,取得销售收人13.560 元(含增值 税)。已知粮食白酒消费税定额税率为 0.5 元/500克,比例税率为 20%。该酒厂应缴纳的消 费税税额为()元
1..甲酒厂为增值税--般纳税人,2019年5月销售白酒50吨,取得含增值税销售额3390000元,已知增值税税率为13%,白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。要求:计算甲酒厂当月应当缴纳消费税税额。
1..甲酒厂为增值税一般纳税人,2019年5月销售白酒50吨,取得含增值税销售额3390000元,已知增值税税率为13%,白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。要求:计算甲酒厂当月应当缴纳消费税税额。
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师,我看不懂你写的这是什么?
同学 这个是不是你的显示器的问题? 这个90是完税价格,乘以一加百分之40%的和再乘以20% 加上 50*2*0.5 = 75.2
消费税是怎么算?
同学 这个题目中的是白酒,用的是复合计证。 应纳税额=销售额×适用的比例税率%2B销售数量×定额税率。