这个借方需要填转到本年利润的金额,余额是 0
老师你好,我想问一下,科目余额表中的,本年利润和利润分配,需要写借方发生额和贷方发生额吗?还是写余额。还有个怎么登记明细账和总账是需要都写本年累计吗
本年利润是借方余额,然后我还需要再结转到未分配利润吗?
结转本年利润这个分录,怎么判断本年利润在借方还是贷方?本年利润期末余额是0是结转对了吗
老师好,这个借方需要填转到本年利润的金额吗?余额是累积还是0呀
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
好的,谢谢呢。总账这样子写正确的吗?
结转的金额,即借方金额没有写。
现在这样对不对老师
是的,截图的登记是对的
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!