借银行存款 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
转出进项税额需要再做一次分录吗
在你结转增值税的时候再做一次。
不太懂,会计分录怎么写
您平时增值税怎么结转的您做吗
平时有要交的转到未交增值税,没有要交留抵的不结转
把你怎么结转的告诉我一声
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷:应交税费—未交增值税
您的意思是留抵的进项税额不需要作转出了吗,因为退税给我们,原来还是在进项税额里,不需要作 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税额 这样的会计分录吗
按照我上面说的,这么做就可以。