同学好 对方开红字发票,退货只是影响库存,怎么会影响成本呢

去年10月的货因在今年产生退货了,但是这批货的发票已经在去年开过来并入账了,今年发生了退货,对方可以开退货相对应数量的红字发票吗?但是今年还没有业务开展,这样成本出现负数可以吗?
老师,想请问,我们去年有一批货物已经发出,未签订合同,未结款,只有本单位自制的出库单,出库单上有发货数量金额,到现在没有开具发票,对方已收货,但是未索取发票,在考虑退货当中,那这笔销售,应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
老师,供应商供货给我们,有些退货需要补回数给我们,且之前也已经开了票,因为后面此退货的产品不需要了,所以对方在后面来货的发票中直接负数冲减,这样可以吗?负数的怎么入金蝶?发票上又没体现明细?
老师我这边一家客户不合作了,涉及到以前年度退货金额,货已经退,对账后发现没有把退货的在开票时冲减,这2年没有发生过销售,以前开的发票他们也认证了,这个要怎么开负数发票,是购买方申请还是销售方申请
去年卖出去的货物发票已经开出,开给对方了,但是钱未收到,已经报了税做了账。今年四月份,对方又把货退了,把发票也退回来了,发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗?
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
那红字发票收到怎样坐会计分录,是不是直接冲成本呢
直接冲库存商品的
我们的账设立非常简单,没有做库存商品
没有做库存怎么退货呢,库存是基本科目;那就直接冲成本,相应的收入也要冲减