你好,你可以 .借:坏账准备贷: 应收账款
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
采购商品已签订合同,付定金 但未发货 未给客户送货,但客户已要求开发票,应该怎么记账
已给客户开发票,但客户已注销钱未付给我们,怎么做账
我司发票已经开给客户,客户已经付款给我司。但是我司的货物还没有发给客户。这个怎么做分录?
老师您好,我们公司销售给客户的商品,商品已发给客户,但客户尚未验收入库,未在发货单签字,客户也要求我们开具了发票,但未付货款,我们公司该不该确认收入?
正数填写吗
是的没错, 是这样的
坏账准备跟坏账损失一样的吗
计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款
账套没有坏账准备科目,要怎样增加
基础资料-会计科目-增加
我可以用营业外支出,坏账损失的吗?
你好,也可以的, 没问题