同学你好 那你按照发票来做收入哦

老师,你好 我们是国际货运代理公司,给客户发的货发生退货,款已经收到,发票也开给客户了,现在要退一部分钱给客户,那发票是不是要红冲?可以红冲一部分吗?比如收客户1000,发票开1000,现在要退客户800,那发票怎么红冲?
老师您好,现在有一家客户甲购买我们的商品,但是由于路程较长实际是由我司另一家客户已发货(此单位为长期合作客户:)。客户甲给我们打款后。我们在向发货的客户已付款。实际并未从我司发货。现在客户甲要开发票。我们需要准备一些什么材料?确保并非虚开发票。
预付了一笔货款给客户,客户还未发货,已经开了增值税发票,那么我这个月这样做账对吗? 借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 我这个分录可以这样做吗?因为急需这张票抵掉销项,所以这张发票已经认证
已经给客户开票,但是客户未付款并且货品也没发,因为客户需要一张进项票,所以先开了。那现在要怎么做账?
你好,已经预付供应商货款,货也发出并且确认收货,但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款,并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
老师,运输发票,普票与专票税率是多少
小规模纳税人上一季度确认未开票收入,这个月又开具了发票,怎么做账,怎么申报?
福利费没有通过应付职工薪酬收集,怎么调账
老师,咨询个问题!比如我这个月营业额是100万。不含税收入按照一个点分离就是99.01万。我这个月主营业务收入也就是99.01万。现在去填写增值税增报表,第一栏应征增值税不含税销售额填写99.01万。本期应纳税额15栏是不是填写99.01*3%。本期应纳税减征额99.01*2%。应纳税额是99.01*1%
老师好!我公司餐饮行业,公司研发新产品用到的食材是可以计入研发费用吗
母子分公司合并报表只是把各公司资产负债表、利润表相关科目数据直接相加吗?
小规模纳税人上一季度确认未开票收入,这个月又开具了发票,怎么做账,怎么申报?
出口免税商品100元,快递费用1元,请问分录怎么做
营工在别的地方销售偶尔获得了一笔提成,并不是在本公司这样的情况下需要他交个人所得税吗?如何申报呢?如何计算呢?
有限合伙公司,没有员工,只有两个自然人投资人,分别占股20%跟80%,怎么申报个税?采集法人跟另一个自然人投资人信息时候,是在分配比例填20跟80吗?之后去经营所得扣缴界面,0申报经营所得提示0分配比例是对的吗?还需要给法人做工资薪金0申报吗?这样就得把法人的采集信息的从业类型从其他改为雇员了,会影响我前面的0申报经营所得吗?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这样做吗
同学你好 对的 是这样的