同学你好 那你按照发票来做收入哦

预付了一笔货款给客户,客户还未发货,已经开了增值税发票,那么我这个月这样做账对吗? 借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 我这个分录可以这样做吗?因为急需这张票抵掉销项,所以这张发票已经认证
已经给客户开票,但是客户未付款并且货品也没发,因为客户需要一张进项票,所以先开了。那现在要怎么做账?
你好,已经预付供应商货款,货也发出并且确认收货,但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款,并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
采购商品已付款,货已发,进项发票还未开进来,此商品又卖出,货已发,客户未付款,所以发票也暂未开给客户,请问这个怎么做账?
老师好,本月公司付了一笔款给了供应商,供应商也交货给我了,但是供应商没有开票给我;以此同时此批货已经发货给了客户,卖出去了,为了做账方便,我本月需要先开票给客户吗,但是供应商没开票给我,本月无进项,是本月开票给客户还是下月开票给客户好?谢谢。
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这样做吗
同学你好 对的 是这样的