你好,多收的记营业外收入

老师您好,请问收现金实际收到比应收的多了几毛钱怎么做账呢?
老师好,就是实际收到的应收款项金额比应收的金额多出来的钱怎么计入
老师,我刚到一个单位发现:应收帐款帐明细账的金额比实际收到的少,怎么调呀?会计分录怎么写?明细账金额:229758.58,实际应收帐款:232658。
老师好,开票金额比实际收款金额多了6分钱,怎么做账?少收的6分钱应该怎么入账?
老师,你好,资产负债表上应收应付账款金额都比实际的多,并且多的金额都一样,请问是怎么回事
小企业会计准则,利润表只有管理费用下有业务招待费的列支,销售费用的业务招待费支付没有单独列支,汇算清缴的时候要把销售费用下的业务招待费支出加到管理费用业务招待费里吗?
老师您好,保本量和保本额是盈亏平衡点销售额吗?
甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,开发位于市区的W商品房,该商品房项目建筑面积100000平方米,其中包括公共配套设施面积20000平方米。 • 2021年1月从二级市场取得国有土地使用权不含税金额20000万元,开具增值税专用发票,注明税额1800万元,缴纳契税600万元。 • 2021年6月,甲企业将该土地的60%用于开发W项目。24年6月份竣工。 • 甲企业将5000平方米用于出租,合同约定从2024年10月起出租,租金每个月不含税收入10万元。一次性收取半年租金,不含税租金收入60万元。 • 2024年12月W项目已售面积80000平方米,取得不含税收入80000万元。将其6000平方米用于投资并办理股权转让等相关手续。 • W项目开发成本为31200万元,其中包含公共配套设施1200万元 老师考土增这个题第一问为什么不是双一原则
4s店,客户退车险,保险返现的钱也退了,这笔钱怎么入账
一般纳税人独资企业有所得税吗?
老师,我想咨询一下金店以旧换新开票可以直接按差额开票还是必须全额开票;成本结转如何提现以旧换新
公司组织员工与客户去旅游,要旅游团开发票。做账时要有什么辅助资料才能入账做费用抵扣利润
老师,我司上月收到进项票100 我做分录借库存商品100 贷应付账款A公司100 本月红冲了这张发票我做分录,借,库存商品-100,贷应付账款a公司-100,对吧?
怎么看 发票有没有被对方抵扣呢?
老师,假设我司10月库存商品100 11月红冲100,做库存商品-100;做正确分录库存商品+80!记账完后月底如何结转本月成本!(假设当月没有其他业务发生,只有就二次业务)
好的,谢谢。
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
具体是这样的。应收账款3689元 实际到账金额分两次。一次3441.5一次181.5。然后有75是盒子钱给扣了,有9块钱销售输单错误的差额。这个计算是借应收账款3689贷主营业务收入对吗?那收回来了借银行存款3441.5+181.5贷应收账款,那这个75和9块怎么记账
扣的盒子钱,具体啥情况?不错的,这个能改回来不?
就是我们销售的隐形眼镜的伴侣盒,这个盒子的钱没给我结算。这个怎么账务处理
这个是协商后达成意见一致的
然后有75是盒子钱给扣了 扣的原因是什么
然后有75是盒子钱给扣了 扣的原因是什么 补充一下,不然没法确定科目
因为要装眼镜
请把业务完整说一下 你们是销售眼镜 的 带眼镜盒一起销售 这个盒子费用你们承担 对吧 ?
你们是按销售眼镜和盒子一起确认收入。也就按发票上的金额确认。
这个盒子的钱没给你结算记应收账款。
是的呢。是这样的
那我觉得他没给你结算这个75块钱,你应该是收到的钱少,不应该说是多收到钱了。你看看是表述错了还是打错字了,
噢噢噢。就是收到少了。就是这个少的75怎么记,是冲击减销售费用还是其他业务收入
少收到的计应收账款,后面对方再付给你就行。 如果你不要了,就直接记到营业外支出。
75元,你是正常确认收入,钱没有收到记入应收账款。
谢谢老师,那麻烦您帮我写一会计分录
收款时,借,银行存款,贷应收账款 没有收到的钱,就还在应收账款里挂着,不用做分录。
但是这个是双方同意了的。就是可以不结的
这样挂着会不会不好
您好,可以的,可以挂着,执行约定
可以按照约定时间结算就可以
这个不用结了。双方已经达成一致了。
就是不收了是吧,,借,银行存款,营业外支出 (不收的)贷应收账款