你好,多收的记营业外收入

上月计提费用,本月收到发票,但是发票上多开了几元钱,那我本月怎么记账,冲计提的金额不变?进项税额就是发票上的金额?倒计出应付账款吗?然后实际付的时候也是按实际付吗?
老师好,就是实际收到的应收款项金额比应收的金额多出来的钱怎么计入
老师,我刚到一个单位发现:应收帐款帐明细账的金额比实际收到的少,怎么调呀?会计分录怎么写?明细账金额:229758.58,实际应收帐款:232658。
老师好,开票金额比实际收款金额多了6分钱,怎么做账?少收的6分钱应该怎么入账?
老师,你好,资产负债表上应收应付账款金额都比实际的多,并且多的金额都一样,请问是怎么回事
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
好的,谢谢。
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具体是这样的。应收账款3689元 实际到账金额分两次。一次3441.5一次181.5。然后有75是盒子钱给扣了,有9块钱销售输单错误的差额。这个计算是借应收账款3689贷主营业务收入对吗?那收回来了借银行存款3441.5+181.5贷应收账款,那这个75和9块怎么记账
扣的盒子钱,具体啥情况?不错的,这个能改回来不?
就是我们销售的隐形眼镜的伴侣盒,这个盒子的钱没给我结算。这个怎么账务处理
这个是协商后达成意见一致的
然后有75是盒子钱给扣了 扣的原因是什么
然后有75是盒子钱给扣了 扣的原因是什么 补充一下,不然没法确定科目
因为要装眼镜
请把业务完整说一下 你们是销售眼镜 的 带眼镜盒一起销售 这个盒子费用你们承担 对吧 ?
你们是按销售眼镜和盒子一起确认收入。也就按发票上的金额确认。
这个盒子的钱没给你结算记应收账款。
是的呢。是这样的
那我觉得他没给你结算这个75块钱,你应该是收到的钱少,不应该说是多收到钱了。你看看是表述错了还是打错字了,
噢噢噢。就是收到少了。就是这个少的75怎么记,是冲击减销售费用还是其他业务收入
少收到的计应收账款,后面对方再付给你就行。 如果你不要了,就直接记到营业外支出。
75元,你是正常确认收入,钱没有收到记入应收账款。
谢谢老师,那麻烦您帮我写一会计分录
收款时,借,银行存款,贷应收账款 没有收到的钱,就还在应收账款里挂着,不用做分录。
但是这个是双方同意了的。就是可以不结的
这样挂着会不会不好
您好,可以的,可以挂着,执行约定
可以按照约定时间结算就可以
这个不用结了。双方已经达成一致了。
就是不收了是吧,,借,银行存款,营业外支出 (不收的)贷应收账款