你好 ; 你们这个之前没有报无票收入报税的吗? 相当于收到款; 你才补税是吗

以前退出的,今年收到了以前项目的款。这30万需要交增值税,附加税,印花税,所得税(今年的公司有抵扣就少交,无抵扣就全交)是吗?以前的股东分掉这30万,还要交什么税吗?
小白提问例: 以前年度一直亏损约70万,今年♨️现在有一比收入约30万,初始股东去年♨️退出了,现在股东已经换了新人。这30万可以按原来初始股东入股的比例给她们分了吗?转给谁?怎么备注?有没有税? 以前退出的,今年收到了以前项目的款。 这30万本身需要交:增值税,附加税,印花税,所得税。下边这几个对吗?♨️增值税:有进项税可以抵扣,就是从0~正常交;♨️所得税:有费用可少交,也是从0~正常交;♨️ 附加和印花是固定的。♨️转给谁?♨️怎么备注?♨️有没有税?
麻烦问下: 以前年度一直亏损约70万,⚠️今年现在收到一笔以前年度项目的款项 约30万,股东已经在⚠️去年由abc三人换成了ad两人,这30万想按abc当时入股的比例给她们分了。 这30万本身需要交:增值税,附加税,印花税,所得税。下边这几个对吗?1⃣️增值税:若有进项税可以抵扣,就是从0元~正常交?2⃣️所得税:有费用可少交,也是从0元~正常交?3⃣️附加和印花是固定的。4⃣️那30万分了,️转给谁?5⃣️怎么备注?6⃣️有没有税?7⃣️想不交税怎么做?
老师,假如3月收到留抵退税100元,但当期扣除完进项税和累计加计抵减后,不需要交增值税。4月扣除剩余加计抵减后,需要交增值税1000元,那么三项附加应该是 70.20.30,但由于之前100元可递减的附加税还没有扣除过,那么4月实际应交的三项附加是不是就是70-7.20-2和30-3,这么理解对吗
老师好,我问一个问题,就是公司本年购入一辆汽车作为固定资产,费用可以在本年税前一次性扣除,抵减了企业所得税应纳税额。 如果过2个月就卖掉了,不是会有处置收入吗?那这部分还是要交企业所得税吗?比如购入花了50万,现在出售收回30万,这30万还是算收入,按比例交企业所得税吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
小白提问:以前的多个年度一直亏损大概70万以上,今年♨️现在有一比收入约30万,原来的股东去年♨️就退出了已经换了新人,退出时也没给退钱,这个30万可以按原来最开始的股东们入股的比例给她们分了吗?转账的时候要怎么备注呢?有没有税啥的! 以前退出的,今年收到了以前项目的款。这30万需要交增值税,附加税,印花税,所得税(今年的公司有抵扣就少交,无抵扣就全交)是吗?以前的股东分掉这30万,还要交什么税吗?
你好; 是的。 按照原来的股东比例来考虑分配的 2; 是的。 有进项税就全额抵扣 ; 没有进项税抵扣就得全额缴纳增值税; 那么附加税也是缴纳的; 股东分红 ;股东缴纳20%个税的
这个个税怎么能避免呢。之前一直亏损,其实都不算是利润。
你好; https://www.acc5.com/course/course_11617.html 系统有空去看看这个; 学堂有专门课程的