没问题,你是可以这么做的。

老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老板找的咨询服务费进项税发票,实际没有付出去钱,但是账上长年挂着其他应收款-老板!我能做借:管理费用 应交税费贷:其他应收款吗?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
你好,我是运输公司,现在公司对外租的车,支付的租车款做什么科目呢?
物业公司下面的分公司与对方签订物业合同,由于某些原因,对方要求总公司开具发票,要怎么操作
25年1月份工资应发16259.25+3000=19259.25其中包括个人社保3462.75,实际发工资19722,老师帮忙做会计凭证详细
被挂靠方用了本应我们的进项税。是不是应该退给我们进项税款
老师请教一下 小微企业 做商品成本结转的时候 借主营业务成本 贷库存商品时 是直接记 含税价 还是要把1%的税提出来 做价税 分离 做会计分录 (小微企业)
他收取的管理费没有开发票
老师,工商登记上财务负责人有什么风险吗,与税务不一致可以吗。
那我们已经承担了销项税。材料商开出给被挂靠单位的进项税。被挂方是不是应该返还给我们呢。
我们是挂靠公司,购买的材料,材料商给被挂靠公司开具增值税发票。但是被挂靠方在付工程款时扣除了我们的增值税税金。那这个进项税他要推给我们吗。为什么?
老师,我9月份收到了一张进项发票,在9月份抵扣了,对方10月份要红冲重开,我9月份需要补税和滞纳金吗