没问题,你是可以这么做的。
老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老板找的咨询服务费进项税发票,实际没有付出去钱,但是账上长年挂着其他应收款-老板!我能做借:管理费用 应交税费贷:其他应收款吗?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
期初未分配利润数据是找哪个科目,实际是几月
老师的我只是做了 进项 但是没有抵扣 只是账做了 我是需要做进 未抵扣进项税吗
怎么下载下载出口报关单,
请问试验费和代理费的发票需要缴纳印花税吗?如果需要,印花税税目选择什么?
老师你好,去年办公室现金交了30块钱的门禁卡的保证金,然后做账是:借:其他应收款 30.00 贷:库存现金 30.00。 今年我们不租了,去退卡退钱,对方把这30收了15当做门禁卡的使用费用,银行对公转了我们15.00。 今年是不是应该这样做分录:借:银行存款 15.00 管理费用-办公费 15.00 贷:其他应收款 30.00
收到补开的专用进项发票,前期已申报收入,当期增值税如何申报?
怎样查收到的红字发票对应的进项税是否已认证
老师差旅费记管理费用—差旅费,差旅补贴呢?例如300元一天补贴
老师,从客户处退回来的商品产生的运费是做在销售费用--运费吗
老师中午好,我想问一下利润表上的最终的剩的净利润和收入成本费用,这个比例应该怎么掌握?我们交企业所得税怎么算这个比列呢!苗木公司比如说是收入10000块钱,费用是2000块钱,成本应该是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老师