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老师,我刚红冲了发票,但是开具负数的时候过了已经是2月1日了,申报增值税该怎么办?

2023-02-01 00:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 00:43

作为2月份发票的红字发票,申报1月份的时候就不会减少增值税了,如果是季报,只要在第一季度末申报就不会有什么影响。

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快账用户1642 追问 2023-02-01 00:45

啊,我这是专票,那不是多缴税了吗?如果2月份不开票,那这个红字发票怎么办

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齐红老师 解答 2023-02-01 00:48

开了票就要交税,没有及时开具红字发票,跨月了,只能选择在1月份按开票额缴税的 如果2月份不开票,按负数申报,可以留底以后月份冲减。

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作为2月份发票的红字发票,申报1月份的时候就不会减少增值税了,如果是季报,只要在第一季度末申报就不会有什么影响。
2023-02-01
申报增值税是直接红冲1月的销售收入和增值税
2024-01-15
直接红冲9月的销项税和销售收入就行
2024-09-26
您好 正数负数抵消后 销售额为0 不需要填写申报表
2022-04-06
你好,你报税需要按9万做收入申报,而不是按10万填写申报的 
2021-03-10
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