同学你好 增值税不是计提的,增值税是每次购进时做进项,销售时做销项,最后销项减去进项得出来的

计提增值税如何做会计分录
如何计提增值税,分录怎么写?
如何计提附加税,分录怎么写
未交增值税多计提0.01,如何调整差额,分录应如何编写呢
异地预交增值税怎么写分录 需要计提吗 完整的分录如何写
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
我6月销项减了进项,要交1500增值税,不用做分录吗?
把最后的应交税费转到应交税费-未交增值税,下月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税
嗯嗯,是的,是这样做
这个分录对吗
嗯嗯,对的,是这样做