你好,剩下的是收不回来的吗?

老师 上个月已开了发票 收了90%货款 确认了100%收入 可是这个月对方要求换票 金额不变 怎么做账
老师,上个月购进轮胎,对方开票已入账,这个月发生退换货从新开发票,上个月的发票已认证,应该怎么操作,是对方开负数发票,我这边需要怎么做。
公司有个销售合同,没收款也没开票,但是已经发货了,对方也收到了,这样我做账的时候可以先确认收入吗。过几个月再给他开票?
已给对方开票30%,也没发货,客户当月也没做业务,可以确认收入吗,已经签了个合同,确认收入确认30%还是合同全部金额
老师好,本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票,怎么做账?
个体户3月份办的营业执照,现在申报会计制度备案是不是涉及第一季度财务报表未申报呀,这个怎么办
2024年的成本类发票作废重新开了账怎么处理
老师好,我是做酒店住宿服务的,我加盟温德姆酒店现在付了一笔加盟费,财务这边没有合同,只有付款凭证和付款申请可以做账吗?
老师,我五月份成本结转有错误可以在6月份里做更正处理么?
老师,现有A、B、C三家公司,A公司在银行贷款800万,A公司这800万贷款是B公司帮A公司在银行背书的,所以银行把A公司贷款的800万放到B公司的银行账户里,B公司收到这800万后,帮A公司付A公司欠C公司的货款。 老师,这个业务里,B公司应该怎么写分录?麻烦帮我写一个全面的分录,谢谢老师!
您好老师我们公司银行收入46287.46平台推送数据是45962.94,银行多收了324.52这个怎么处理呀,我们是健身房
2026.06月账务如下: 补缴纳21-25年印花税 ①借:利润分配316.68,贷:应交税费-印花税316.68; 借:应交税费-印花税316.68,贷:银行存款316.68 借:营业外支出-税收滞纳金98.70,-税收罚款500,贷银行存款598.70 ②计提印花税并缴纳 借:税金及附加7.5,贷:应交税费-印花税7.5 借:应交税费-印花税7.5,贷:银行存款7.5 ③退回24年10月11日申报缴纳印花税 借:银行存款28.5,贷:应交税费-印花税28.5 借:应交税费-印花税28.5,贷:利润分配-未分配利润28.5 小企业会计准则,这样做的分录生成的利润表上面的,营业税金及附加7.5,印花税352.68,在申报财务报表时,数据不通过,是需要修改那些呢? 分录有误?那应该怎么进行修改呢
老师,第二季度结账了,帐上有利润,我应该按什么计提所得税?
财务软件2800元,支付:借:预付账款 ,贷:银行存款,摊销时:借:管理费用-办公费 贷:预付账款,分录对吗
有家没啥业务的公司注销,清税环节,遇到了公司还有往来欠款 是不是就是上传一张报表,把往来款清掉就行了?不是欠供应商的,就是欠法人的
收的回来的
你好 你还是按照100%来开发票是吗 借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
老师上学已经收了90%货款 实力应收10% 也要按100%的货款做负数应收是吧 不然和发票就不符了对吧
做应收账款,最后你的应收账款不多不少的,还是欠了10%,你可以试一下的。
假如说我不按100%开发票应该怎么做账呢? 是把上月的冲掉吗,可是上月做了借银行90% 应收账款10% 贷 主营业务收入100%应交税费了 怎么冲呢
借应收账款-100% 主营业务收入负数、 应交税费负数 借应收账款100% 贷,主营业务收入 应交税费, 你看好了这个应收账款借方100%,贷方100%还有余额吗?