你好,剩下的是收不回来的吗?
老师,上个月还没有开发票,已经做了申报收入,也确认了收入,这个月开发票应该怎么入账
老师,上个季度收到了一笔货款但是当月未给对方开票,已经确认了收入,而且上个季度交了企业所得税。结果这个季度又跟对方开了票,我该怎么做账,又重新确认一遍收入吗?
老师 上个月已开了发票 收了90%货款 确认了100%收入 可是这个月对方要求换票 金额不变 怎么做账
已给对方开票30%,也没发货,客户当月也没做业务,可以确认收入吗,已经签了个合同,确认收入确认30%还是合同全部金额
老师好,本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票,怎么做账?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
收的回来的
你好 你还是按照100%来开发票是吗 借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
老师上学已经收了90%货款 实力应收10% 也要按100%的货款做负数应收是吧 不然和发票就不符了对吧
做应收账款,最后你的应收账款不多不少的,还是欠了10%,你可以试一下的。
假如说我不按100%开发票应该怎么做账呢? 是把上月的冲掉吗,可是上月做了借银行90% 应收账款10% 贷 主营业务收入100%应交税费了 怎么冲呢
借应收账款-100% 主营业务收入负数、 应交税费负数 借应收账款100% 贷,主营业务收入 应交税费, 你看好了这个应收账款借方100%,贷方100%还有余额吗?