这个不好退,你问下你税务局,你得去税务局申报,而且你这个负数销售额自己申报不了

小规模纳税人1季度不含税销售额100万,已申报并缴纳税款,因为某些原因2季度这个100万发票全部红冲,也没开具其他发票,2季度该怎么申报增值税,3季度又把这100万重新开具出来
22年1季度小规模纳税人开1%普票,已达起征点缴纳的增值税,2季度冲红,此项在增值税申报表里怎么填?关键没有减税2%增值税代码可选。已缴纳的增值税能退回来吗?
老师,小规模纳税人上个季度有开3个点和免税发票,已达起征点的增值税怎么填减免申报表
请问1季度开了9万专票,1季度已经交了增值税,2季度如果开9万负数专票冲红,再重开专票时,没有超过9万时,是否不用交增值税了?在填报增值税报表时要注意什么?是小规模纳税人
小规模在一个季度里,有跨境应税行为免征增值税免税额50万,未达起征点免征额30万,那么是要按80万来缴纳增值税1%吗,那这样50万免税收入,就没有免税的意义了?怎么申报增值税?
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,