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老师,未开发票给对方打了款到我们对公,下月才开发票给她,怎么做分录呀

2022-07-07 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 21:07

你好,对方打了款到我们对公,借:银行存款,贷:预收账款 下月才开发票给她,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户7739 追问 2022-07-07 21:15

付对方公司主播服务费如何做分录呀

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:18

你好,付对方公司主播服务费 借:销售费用,贷:银行存款等科目 

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快账用户7739 追问 2022-07-07 22:00

老师,小规模纳税人开具普票出去,收入金额含税一起吗

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快账用户7739 追问 2022-07-07 22:01

这种发票,免税的

这种发票,免税的
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齐红老师 解答 2022-07-08 07:59

你好,是的,是这样的 

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你好,对方打了款到我们对公,借:银行存款,贷:预收账款 下月才开发票给她,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-07-07
您好,这个是 借 应收账款 贷 主营业务收入的,因为现在小规模免税
2022-07-13
您好 借:制造费用等 贷:预付账款
2022-01-17
借发出商品贷库存商品
2020-11-29
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-21
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