倪好,直接按照减半之后的来做就可以的,借税金及附加贷应交税费,借应交税费借银行。

请教老师,我们小规模纳税人,季度开票未超过30万是不需要缴纳增值税,减免的增值税最后计入营业外收入分录,那么增值税没有了,附加税也就为0,我就想问下减免的附加税要做会计分录吗?
您好,老师!小规模纳税人不满45万,减免的增值税怎么做账?贷方是用销项税还是用税额减免,下面分录对吗?下面写的分录里,前面是财务软件带的分录,括号里是自己添加科目,用哪个合适,或者老师是否有更合适的科目?谢谢老师! 收入: 借:应收账款-**公司 贷:主营业务收入 应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 税额减免 借:应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 贷:营业外收入-政府补助(税额减免)
老师,你好,小规模企业现在增值税附加是减半征收,那么我做账的时候,减免的那部分差额做营业外收入吗,还是怎么处理?
老师,我们公司是小微企业,现增值税减按0了,那做账时这部分免征的增值税要计提按3%计入营业外收入吗?
老师,我司是小型微利企业,印花税和附加税,增值税等都有减免税额(减半),请问这部分减免税额需要入账吗?入账是要入什么会计科目?怎么做账?
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年
老师,您好!食堂阿姨买菜钱每天基本都是小于500元,可以走小额零星支出吗?需要什么原始凭证来支撑呢?
老师,我现在面试的那个科技公司都想问我研发费用加计扣除,还问我统筹过研发费用没有。其实我没有实操过,只看过实操课,我不知道怎么给别人说全。所以我就想问一下你,我把我学到的东西总结问一下你吧
老师,我们是建筑行业,买材料入库的话,做入库单,是不是必须有商品编码
老师,查账征收的个体户变更法人,会计要接续前面的账做账吗?
减免的税额不用在账提现吗? 不用入:损益科目吗
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
怎么理解?
怎么入账
假如我申报应该缴纳增值税是12万,减免6万,变缴纳6万。要怎么入账
你好,就是需要交多少做多少的意思。
如果你不嫌麻烦,你想体现减免的,你可以正常做 不需要缴纳的再结转到营业外收入或者是其他收益。