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老师,退货及冲领料后,库存数量为零但余额或正或负,这个余额需要如何处理?

2022-07-08 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-08 15:50

你好,这个余额你在自己做一个账务处理,借库存商品借主营业务成本负数 是一个正数的话,借主营业务成本,贷库存商品。

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你好,这个余额你在自己做一个账务处理,借库存商品借主营业务成本负数 是一个正数的话,借主营业务成本,贷库存商品。
2022-07-08
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2024-06-21
同学你好 1.检查账务准确性:首先,需要再次核对这笔应付账款的记录,确保错误或者异常情况没有发生。比如,可能存在记账错误或者数据输入错误等情况。如果发现错误,需要进行相应的更正。 2.确认业务背景:需要了解这笔负数余额的具体业务背景。如果是由于退货但发票未退回导致的,那么需要进一步查询退货的具体流程和规定,看是否需要将发票退回或者进行其他处理。如果是其他原因导致的,需要了解具体原因并做相应的账务处理。 3.做账处理:如果应付账款的负数余额是由于记账错误或者数据输入错误导致的,可以根据实际情况进行相应的调整。比如,如果是因为之前少记了一笔应付账款,现在可以补记一笔应付账款,并将这笔负数余额进行调整。 4.涉及税务问题:如果这笔应付账款的负数余额涉及到税务问题,比如需要转出进项税等,需要咨询税务部门或者会计师的意见。根据相关规定进行账务处理和税务处理。 5.考虑审计和合规性:如果这笔应付账款的负数余额涉及到审计和合规性问题,需要咨询审计师或者相关法律顾问的意见。根据他们的建议进行账务处理和相关文件的准备。
2023-11-15
你好,你的理解是正确的,把这个退钱直接记入今年就可以了。对24年没影响,分录没问题。
2025-03-07
您好,分录对的。供应商开红字发票就要申报进项转出。这个科目可以有余额的,因为在 应交增值税二级科目下,您结转也行,结转到应交税金-未交增值税
2024-05-13
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