你好,你看一下你结账的收入,是不是采购管理没有做。

请问老师,我公司18年暂估入账销售费用,后期业务没开展,已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了,只是我们帐套里一直挂账,没做处理,我该怎么办呢??
老师,金蝶专业版,账务处理结账后已经是第7期了,可采购管理还在第5期,怎么调到一致
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
老师,我6月签订了一个厂房出租合同,需要缴纳哪些税金?
老师好,我们公司把车卖给个人,二手车交易平台说他们负责过户,再把钱转给我们,这样合理吗?
老师,金蝶k3如何查看现在结账到第几期了
小规模建筑公司出售水稳15万,水泥沙石子成本票12万,期间产生的油费可以计入成本里面么?
老师你好 我想问一下,我还有一张那个26万多的9个点抵扣票吗?能开13万左右的13点的票出去吗?才不用交增值税
老师,物业公司和乙方签订停车场租赁合同,运营收益的七成支付给乙方。物业公司又和丙方签订运营协议:收取的停车费85%支付给丙方作为丙方的运营管理服务费,充电服务费、洗车费由丙方负责收取,将15%给物业公司作为运营监管服务费。老师麻烦举个例子带上数据做个物业公司全套的分录
亲,有个员工我填写的是5月入职,专项扣除一个月是3000,现在我申报6月发5月的工资, 专项扣除累计金额是6000,这个正确不
你好,请问老师,2024年我司出口退税找的代理,把她录为我司的报税员了,后面就没有业务找她做了,现在电子税务局收到提示她在多家报税员提醒她做信息采集,我这边如果把她办税员权限去掉,之前她办理的税务事项还能查到是她办理的吗
老师 这个就是后面不开票和收票了 但是还有部分款没回来 这个的话是可以先注销税务吗 怎么操作
购买农产品的免税票,只能在一般纳税人抵扣进项吗,小规模纳税人可以抵扣吗
老师,图片上怎么调为第7期
存货核销那里点结账。
嗯嗯,老师,关账和结账有什么区别
关张指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。 结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快