你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税,你做的是这个吗?
增值税留底不用做账务处理是啥意思?进项和销项都不用结转到转出未交增值税这个科目了吗?
老师好,请问我们这个单位是新建单位,现在还没生产,所有的进项税额我都结转到了应交增值税未交增值税的借方,现在还都是留底税额,那现在年底了要转到应交税费应交增值税转出未交增值税的科目吗?
老师好,我要是收到增值税增量留抵退税款,我怎么做账呢?收到之前要不要计提?我月底结转增值税的时候,这个增量留抵怎么体现在分录里面?
老师,留底退税咋做,我之前结转税金都是未交增值税里做的,现在意思要放进账转出吗,这个要咋处理
老师我有留抵,可是我把账做错了,结转成了结应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税了咋办,2年度的都做错了,我现在咋改正
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
对的,之前一直结转到未交增值税里的
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费未交增值税做这个。
财政发文不是说借银行贷应交增值税留底退税吗
你好,可以参考这个的
老师,他这个按上面文件做进项转出有余额,不管了吗
还有就是退的其他附加税咋处理呢,直接反做分录吗
好,你的进项转出,再结转到未交增值税或者是转出未交增值税都可以。
我看他这个退了一部分,那就一部分做进项转出,其他还是正常按之前做吗
是的是的,是这么做。