你好,这个都是普通发票的话,不影响,你在第十栏填写销售额就可以了。

你好老师,我们是小规模纳税人第二季度开具了合计金额为16556.93.合计税额为-1.43(因为开了红字发票).像 这样我怎么填增值税申报表?
老师您好,我们是小规模纳税人,现在申报7-9月增值税,因为开具红字发票,7-9合计增值税销售额是-1300,这个如何填写增值税申报呢,填写在哪一行,谢谢
老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
我们是小规模纳税人,在上个季度既开了负数发票价税合计9000,也开了正数发票价税合计10000,那么我在申报增值税的时候应该怎么填写数字。我们是小规模纳税人
我们是小规模纳税人,第二季度开具普通发票,其开具不动产5%的金额为1635399.11元,开具免税发票金额978790元,开具1% 的税率金额4000.17元,填增值税申报表的时候怎么填,填在哪几行
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是按照3%。填上不含税的金额是吗
你好,按照你发票上面的不含税金额填写。
还是不行,上个季度开有1%的红字发票
你看下能忽略提示直接提交,不行的话你得去税务局。
你的免税税额按照3%来申报。