同学你好,请描述一下问题

1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率