同学,请描述一下问题

1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
1向银行借入三年的借款500000元款项存入银行2从甲公司购入原材料一批,取得增值税专用发票价款为10000元,增值税税率为13%,运输途中合理损耗掉10KG价值300元,货款尚未支付,材料已验收入库3从乙公司购入某材料价税合计226000元,已经预付100000元,现在补付余款。4生产车间一般耗用原材料5000元,生产产品领用原材料8000元,管理部门领用原材料3000元。5本企业5月开出的银行承兑汇票600000元,到期无力支付6.销售A产品1200件,单价200元,增值税税率13%收到对方开出的商业承兑汇票。7公司采购员张某报销差旅费2500元,并退回余款500元。8向某企业销售产品1500件,单价600元,增值税税率13%,用银行存款支付应由本企业负担的运杂费1400元,货款尚未收到。9结转已销产品成本60000元。10.在某次财产清查中,发现盘亏原材料8000元。11.上题中盘亏的原材料是下大雨冲走的,其中3200由保险公司赔付,其余经批准属于企业损失12经过财产清查发现一笔无法支付的账款35600元
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
1.根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录:(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用占6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚末支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?