借,银行存款 贷,其他应付款,总 借,应付职工薪酬 贷,银行存款

老师你好,总公司拨款给分公司款,用来发工资,怎么做账啊?
老师,我是分公司的账,用总公司拨的款发工资怎么做分录?一套
老师,您好。请问分公司代扣个税,可以总公司记账吗?人员是总公司的,总公司拨款给分公司代扣个税代发工资?那个税这一块怎么记账呢?
老师,请教一个总分机构合并报表的问题。分公司不承接业务,但是有很多的劳动关系在分公司,总公司的拨来款项给分公司,分公司用于发放工资,社保,公积金。没有其他交易。 问题:请问总公司拨款给分公司的时候,总公司和分公司各自怎么做分录。年底的时候又怎么合并报表做分录,谢谢老师
分公司收到总公司下发的工资款,怎么做分录,分公司发放的时候分录怎么写
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
其它应付款-总 这里怎么样做的平呢?
这个是总公司给你的钱,有一些你把这个钱还了就皮了。
都用来发工资了怎么还了
那你没有钱他就会有余额,那就是正常情况。