同学你好 这个去社保局大厅操作
我问的社保问题,意思就是我们现在有一个总公司,有很多门店,每一个门店是单独核算的,然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保,社保,我们公司是给员工补500,剩下的员工自己出,当时三月到六月的社保。三月到五月,因为六月工资还没发,三月到五月的社保哦,需要那个门店承担的500块钱,门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了,现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上,那我在做账的时候,我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样,我怎么样,让他跟七月的流水一样,那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗,那我直接在七月作为管理费用支出,影响七月的报表。还有个问题,新成立一个有限公司,实际无业务发生需要做税务关联,报税吗?
老师,我们公司六月新进员工,七月的时候给他办理缴纳了6月的社保,但是他之前是江苏省的,他说江苏那边也给他缴纳了社保,所以这种情况是可以同时在两个省缴纳的吗?同时缴纳了能退一个吗?
您好,想问一下我七月给企业员工补缴了六月的社保,但是在七月又撤销了七月的社保,这个六月的社保已经生成,有没有办法去撤销六月的社保呢?
我想咨询一下,就是在做账的时候,本来是七月份一起缴纳了六月和七月的社保,但是只放了六月份的缴费明细,没有放七月份,并且已经装订了
老师您好,我想请教一下,我们公司有一个员工,由于10月社保系统原因,所以10月的社保准备在11月补缴,所以我在算工资的时候就提前把10月的社保扣了,申报个税的时候,也是按10月交了社保来申报的,但是这个月,这个员工说10月的社保不补缴了,那我这个10月申报了个税有把社保弄上去了,我要怎么去调整申报个税?
老师,我们是批发零售的公司,有收批发销售款的客户门店,有直接收销售流水的直营门店,直营门店每天自己也记账给总部的款分医保款和顾客微信入公户的款和每日来总店交现金的款合起来的每日销售,这种情况怎么入账呀,用总部的账和每个门店对的账分不同账套入吗还是和起来做账好啊?
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
账上有未分配利润,但是没有其他应收款老板的往来,这样的情况需要分红吗?
中秋过节费500元做个表就可以吧
工商年报的 纳税金额 包含哪些 是按本年已付金额 还是 应付金额?
老师,你好,我们24年可以弥补之前年度亏损为136610元。25年第一季度累计年度利润为62493元,第二季度累计年度利润为56184元,请问我们现在还剩下的多少可以弥补之前年度亏损?我们第三季度利润为7万,是否需要缴纳企业所得税吗?谢谢
请问公司车辆购买的保险要交财产保险合同,有张发票是人身险也要交印花税吗?
老师,问下公司支付物业公司的水电费正常流程是什么?
老师,我们公司是物流公司,司机人数众多签劳务合同,且不稳定,发放工资有什么好的办法没有?能不能把工资总额打给出纳,然后出纳微信给司机们开工资?
请问老师,2025年发放的2024年工资并在2025年申报的个税,那2025年新的第三季度企业所得税预缴申报表中实际支付的工资薪金包含这个2024年的工资吗?