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老师,我们按照进度款开票,已经开票了,甲方未付款,请问怎么做账确认收入?

2022-07-14 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 15:52

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。

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借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
2022-07-14
账务处理: 冲销原多确认的未开票收入及税费(按剩余款的 35%),分录为:借 “以前年度损益调整”(红字),贷 “应收账款”(红字);同时冲减对应增值税销项税额。 收到 65% 款项并开票时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”(无需重复计提税费)。 税款申报: 增值税:申报表中 “未开票收入” 填负数(冲减 35% 部分),“开票收入” 填 65% 部分,平衡税额。 企业所得税:通过 “以前年度损益调整” 减少应纳税所得额(35% 部分),在申报表中体现调整。
2025-07-30
您好,对的,这个是冲收入的
2023-10-06
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
你好 ;      你们运输完成了吗 ? 如果完成了。 没有开票 也得先报无票收入报税的  
2022-08-18
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职称:注册会计师,税务师

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