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请问,我们采用终验法确认收入,在收进度款的时候先开了发票但是当月未回款,怎么做会计分录

2022-08-10 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-10 19:27

你好,借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 (一般纳税人加上销项税三级科目) 待最后验收完成进行预收账结转收就可 以了

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快账用户4565 追问 2022-08-10 19:28

但是新收入准则预收款是入合同负债呀

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快账用户4565 追问 2022-08-10 19:29

我们目前执行的是新收入准则,所以不太明白这块

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齐红老师 解答 2022-08-10 19:31

如果你用新会计准则,预收账款就是合同负债,是一样的呢

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快账用户4565 追问 2022-08-10 19:33

那应收账款能替换为合同资产吗?

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齐红老师 解答 2022-08-10 19:35

是可以的,是同一类。一个是旧准则一个是新准则,他们是一个科目

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你好,借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 (一般纳税人加上销项税三级科目) 待最后验收完成进行预收账结转收就可 以了
2022-08-10
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
同学你好, 开票时 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 次月收到票据 借,应收票据 贷,应收账款
2022-01-07
借应付账款暂估贷应付账款A。
2024-05-27
在2024年验收的时候,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本,贷工程施工。2025年收到钱,借银行存款,贷应收账款。正确的是做这一个,2024年完工的时候就需要体现销项税了。
2025-10-23
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