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小规模先收到发票和货,下个月付的款,这个分录怎么做,税最后要结转吗?

2022-07-15 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 09:36

先正常入库,回来发票时把前面门票的分录红冲按发票入账,如果是专票单独寄进项。

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快账用户5721 追问 2022-07-15 09:44

借,库存商品 税金 贷,应付账款

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快账用户5721 追问 2022-07-15 09:44

是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:48

收到发票时,这个分录是正确的。

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快账用户5721 追问 2022-07-15 09:50

那这个应交税费后续怎么处理,转为成本吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:55

借方的进项税额是抵扣了!

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快账用户5721 追问 2022-07-15 09:59

小规模不能抵扣呀

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齐红老师 解答 2022-07-15 10:03

那就把进项全额计入库存商品里。

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快账用户5721 追问 2022-07-15 10:13

可以这样是吧!

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齐红老师 解答 2022-07-15 10:21

小规模就是这样处理的。完全没问题。

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先正常入库,回来发票时把前面门票的分录红冲按发票入账,如果是专票单独寄进项。
2022-07-15
同学,你好 付钱 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:费用/库存商品 贷:预付账款
2020-10-19
同学,你好 借库存商品 贷银行存款
2022-04-05
同学您好,购进货物,借库存商品,贷银行存款 销售出去,借银行存款,贷主营业务收入和应交税金。 收到进货发票后,再结转成本。 如果到需要申报所得税之前还没有拿到发票,只要不是年度汇算清缴,就做成本计提。
2023-10-26
借固定资产贷银行存款。
2021-10-19
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