借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
老师,应交税金里的科目哪些是要结平的,转出未交增值税怎样结平呢
转出未交增值税科目怎样结平
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师,应交税费 转出未交增值税科目计提了还需要结转平账吗?
2023年末12月结转未交增值税用错了科目,错误科目是这样子的,借:转出未交增值税,贷:,转出未交增值税,2024年1月发现错怎么更正,
老师好,我们公司是做玻纤布的,成本核算的方式是什么?或者说有哪些?
老公,我们公司是建筑公司,在个人那里买的沙子和石头,个人提供不了发票,我们对公付款,个人提供收据。等到汇算清缴的时候,把收据部分纳税调增,补缴纳企业所得税可以吗
老师您好,集团审计报告和组成部分审计报告的日期先后有什么要求吗?从哪里算组成部分的第一期后事项段?
老师,5月份成立新公司,7月员工生病了,之前不会缴纳社保医保,7月去柜台开通的,7月给一个员工补交的5月的医保460(实际交了468.97),6月的社保加医保1190.48+462.35.7月的社保加医保1190.48+460,6月计提了但是跟实际缴纳的费用不一样差2元,5月跟6月这个社保我应该怎么做账
你好,上级拨款搞活动,但是我们活动先搞,款是后面拨过来的才再支出,这个怎么做分录,谢谢
今年这工作太难了,我会不会永远找不到工作啊,心灰意冷
老师你好!有未支付金额供应商也不会支付,把这笔数据在会计怎样处理,
老师,新接手的公司会计1080310990000000000和1080301000000000000 我捋顺了下发票发现同一个产品我司开过2种不同的分类编码。请问有税务风险吗?
老师好!个人独资是属于个体户吗
厂房院内,消防泵房有地下一层和地上一层,房产税里面土地价值的分摊怎么计算占地面积呢?
待认证进项税额怎样结转结平
借应交税费 应交增值税 进项 贷应交税费 待认证进项税