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这段的分录怎么写 借工程物资40 贷库存商品 借工程物资40 贷应付职工薪酬40 借工程物资200 贷什么呢? 增值税销项税额18 那工程物资就不应该是200 混乱了 应该怎么写分录

这段的分录怎么写
借工程物资40
贷库存商品
借工程物资40
贷应付职工薪酬40
借工程物资200
贷什么呢?
    增值税销项税额18
那工程物资就不应该是200
混乱了
应该怎么写分录
2022-07-17 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 16:13

借在建工程270 应交税费应交增值税进项税额18 贷银行存款218 库存商品30 应付职工薪酬40

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快账用户9294 追问 2022-07-17 16:21

库存商品为什么是30,不是按售价40结算吗

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齐红老师 解答 2022-07-17 16:21

这是是按实际成本,不是出售的公允价值

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快账用户9294 追问 2022-07-17 16:23

那我更乱了,自用不是视同销售,按售价计算吗

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齐红老师 解答 2022-07-17 16:28

这里不是,贷库存商品不是主营业务收入

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快账用户9294 追问 2022-07-17 16:30

我还是不明白,这属于哪个知识点

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齐红老师 解答 2022-07-17 16:43

就是在在建工程领用自产商品用实际成本核算

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借在建工程270 应交税费应交增值税进项税额18 贷银行存款218 库存商品30 应付职工薪酬40
2022-07-17
同学,你好,分录那样写是正确的 。
2021-08-03
学员你好,因为自建写字楼可以扣除,先交销项在做进项扣除没意义
2022-08-08
一、购进一批原材料,用于厂房改造,这个厂房是租的,那么购入时 借:工程物资 借:应交税费——应交增值税(进项税额 ) 贷:银行存款 二、投入建设时,由于是租赁房产,公司不具有产权,不属于固定资产与在建工程,分录是: 借:长期待摊费用——装修费 贷:工程物资 贷:应付职工薪酬——工资 三、完工时,按装修的用途,对长期待摊费用进行摊销处理。分录是: 借:管理费用——装修费 借:制造费用——装修费 贷:长期待摊费用——装修费
2021-07-28
你好 购入工程物资时 借:工程物资200万,应交税费—应交增值税(进项税额)26万万,  贷:银行存款 226万 在建工程领用工程物资 借:在建工程 200万,贷:工程物资 200万 耗用原材料 借:在建工程50万,贷:原材料 50万 分配工资时 借:在建工程 36万,贷:应付职工薪酬 36万 工程完工达到预定可使用状态时 借:固定资产286万,贷:在建工程 286万 
2022-09-19
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