你好,这个实际没有为啥会挂账的
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
请教:某公司挂靠其他公司做工程,原来没有做账,先找到我帮这个公司整理做账,我这样做的,把所有往来账进行整理,假如:应收账款A公司500万,应收账款B公司200万元,应付账款C公司300万,应付账款D公司100万元?银行存款200万,如何建账呢?我不知道对应科目是什么?老总要求建账以后能清楚的知道每笔往来的具体金额?
A公司应付B公司往来款有500万元,只是挂账实际上没有应付往来款,这种情况怎么处理?
老师早上好!同时负责两家A公司和B公司的账,两家往来款A公司的账:A为B提供劳务服务 应收账款B100万元 B公司的账 挂应付A公司16万元而已 请问这样挂往来款可以吗
先前有个往来供应商没有设置期初,应付账款—A公司 贷方10万,实际上2022年有这个往来,但是原先会计在设置期初数据忘记了,现在这边重新新增该往来,并添加贷方1万,但是显示借贷不平衡,这种情况要怎么处理呢? 23年7月付对方2万,现在要做账,分录怎么做呢?(原先欠10万,现在付了2万,往来应付欠8万)
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
意思按源头处理?
是的,学员,要找源头,才能调账的