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老师,我们老板说要库存和增值税留抵的税额对应起来,这该怎么对应呢

2022-07-23 22:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-23 23:02

这个您就这个供应商联系确认,按照,送货单批次开票,方便对应

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快账用户6488 追问 2022-07-23 23:27

老师的意思是我开销售发票的时候就联系供货商开进项发票么,

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齐红老师 解答 2022-07-23 23:32

在发票上面备注入库单的批次

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这个您就这个供应商联系确认,按照,送货单批次开票,方便对应
2022-07-23
您好,库存的(品目种类型号)采购进项一般要与退的税款要一致,否则税局盘库就麻烦了。
2022-07-26
您好,你负数的原因,都是进项税多了吗?
2024-01-04
您好,应填报6824.83。根据14号文,如果没有一次存量留抵退税前的留抵税额应为6824.83。
2022-04-25
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