你是没有支付给钱吗,还是分录做错了

老师,我上个月开的普通发票这个月红冲了,上个月原来做的是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,这个月红冲后要怎么做分录
老师 上个月借其他应收款贷银行 这个月怎么红冲 怎么做分录
老师,之前做借其他应收款,贷银行存款,其实应该是借其他应收款,这个月调整分录的话怎么调?
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
借:银行存款,贷:其他应收款,用这笔款支付保险个人部分,分录怎么做,交保险时,借,应付职工薪酬贷:银行存款,怎么把其他应收款冲掉
钱付了 科目错了
那你调整科目就可以的
冲上个月的分录怎么做
上个月做的借其他应收款贷银行
借其他应收款,负数,。贷,银行,负数
一借一贷方向不变 还是都在借方用负数
是的,你的理解是对的
借其他应收款红字贷银行存款红字?
还是都在借方或者贷方用红字
借其他应收款红字贷银行存款红字