你好! 可以做调整分录: 借其他费用 贷其他应收款

老师您好,参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收,其他应付款,已经很多年了,现在应收肯定是收不回来了,应付肯定也不付了。该怎么处置?
事业单位年初财政拨款收入1000转到往来,借管理费用工会经费1000,贷其他应付款工会经费1000。下半年调减财政拨款收入工会经费200元,那么现在应付款的工会经费怎么做账才能减下200元
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,事业单位挂的其他应收款,现在要调整为事业单位拨款给村里工作经费,分录怎么处理?
老师,事业单位7月份调医保基数,当时因为拨款,所以差额我用基本户的其他钱交的!差额做在了8月份的工资里!差额我走其他应该收款,分录该怎么写!
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
老师,其他费用的哪个科目呢?这个吗
明细科目:村工作经费
在业务活动费用,其他费用,新增一个工作经费吗
是的,你的理解很对