你们这个 进项税不能抵扣的; 你考虑去操作勾选不抵扣处理; 然后 价税合计 入 借销售费用-招待费贷银行存款

请问老师,来访客户产生的业务招待费,如为客户提供的住宿费、餐费等都应记入业务招待费,即使取得专票也不允许抵扣进项,是吗?
老师,请问公司招待客户给客户提供的住宿费用,是不是借销售费用-业务招待费,进项税,贷银行存款呀
老师,请问公司招待客户的住宿费是不是不能抵扣进项税?
老师 您好,收到增值税专用发票住宿费,是当时给来公司参观的客户提供的住宿,这个得入到销售费用-业务招待费里面吗?增值税不能抵扣吧?
请问老师,我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样,借管理费用—招待费,贷主营业务收入 应交税金销项税金。
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
直接将价税合计金额计入销售费用业务招待费里面,然后贷银行存款
你好; 是对 就是这样
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价