 
                            借:库存商品 贷:应付账款——暂估

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
购买易耗品,已付款货物已到,票未到,, 已付款,货物未到,票已到,都是做暂估? 会计分录分别怎么做呢? 新增暂估科目应该增加到那里呢
我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
货到款付 发票未到会计分录,网银支付了,
 
                我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,开的是吊装服务有限公司的发票,做外账的时候这个发票能直接用吗
老师好,公司给每个员工发的福利,是记到应付福利费中还是应付工资中啊
老师,以前的供销社出资办的公司投资人是供销社,需要做受益人备案吗
税负率怎么算,开票怎么加税点怎么计算
老师,请问以前有企业所得税留底税额,忘记记录了,是老板自己掏腰包交的,现在系统弹出来有留底税额6628元,账套没有企业所得税的余额,请问补计提多交的企业所得税6628元这笔分录怎么写?谢谢!
做小规模纳税人公司新手会计需要注意什么
同一个员工的其他应收和其他应付可以合并吗?
这里合理损耗不是10kg吗?算单位成本的实际数量为什么不扣除这10kg?
客户之前下单了5斤宽粉,后来送过去了,说下错了,这个我们又退不了,只好送客户了,这个怎么做账,小规模纳税人
请问公司注销库存怎么处理?公司的股东也是一家有限公司
钱已付了
那就借:库存商吕——暂估 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
暂估耳机明细,库存商品和应付账款都行吗?还是
二级明细,打错了
无论你放在哪里,最后开了发票都 要冲掉
好的,如果对方发票未给,要汇算清缴纳税调整
最好当年要到发票,同学,不然调整好麻烦
次年汇算清缴结束5.31日前给票的话,是不是不用调增,比如次年3.20日给票的话,跨年也没事吧,
尽量是在当年给你的,也有说法是在汇算清缴前给就行
如果过了汇算清缴给发票,但已经调增。等明年下次汇算清缴调减。
对呀,同学,所以很麻烦,还容易忘掉