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你好,老师,一月的开票收入漏计了,但此笔业务的增值税已在四月激纳了,此笔业务的款还未收到,现在补登会计分录怎么做

2022-07-27 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 15:34

借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户4899 追问 2022-07-27 15:42

应交税费已在季报时缴纳了,如果再挂一笔就多了

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齐红老师 解答 2022-07-27 15:51

你说收入漏记了,我才给你写的漏记收入的分录。

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快账用户4899 追问 2022-07-27 15:54

那现在我该如何登帐呢,

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:00

借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:05

在这个业务中应交税费是已经缴纳的了,这个分录做了后,应交税费又要再交一次了

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:07

您好,您需要交费了就做交费的分录, 交过了不用重复做

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:12

借应收账款100,贷主营业务收入97应交税费3。应交税费3这笔已在4月时缴纳了,不做应交税费,这分录就不平啊

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:19

前期这笔业务他只漏登了收入,但税没有漏,

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:23

你好  税不是收入时做上吗 ? 你也不是免税企业    不记税为啥要交税呢     确认收入就要有税的呀  你也不是免税单位  

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:27

我们登帐时是把税和收入分开登的,我的前任会计做的直接是借应收帐款,贷主营业务收入,没有应交税费这一条,到季报时按开票系统里的税费就直接计提税费缴纳税费,他都是乱做的,现在又漏记一笔收入,我现在补登就有点难了

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:29

所以想请问老师怎么调整啊,我如果把应交税费再登一次,这税费怎么冲减呢

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:33

我还要把他前期做到收入里的税费调整出来,这笔分录又怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:41

意思收入的分录已经做完了,只是把税金一起计入收入里了,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:41

那这种情况和你说的漏记收入不是一回事儿啊!

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:41

借主营业务收入,贷应交税费。

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:43

一共是二个问题了,前面漏记一个,后面就是把税金一起计入收入了

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:49

。那这两个都回复了,还有疑问吗?

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:50

我还是没看明白,第一个问题是怎么写分录呢,

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:51

第二个问题里的应交税费都是已经缴纳过的了,

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:52

2调整税款,借主营业务收入,贷应交税费。 1补收入   借应收账款,贷主营业务收入应交税费。

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快账用户4899 追问 2022-07-27 16:56

这二个分录里的应交税费都是已经用银行存款缴纳过的了,现在再记一笔,怎么去平帐呢

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:07

这相当于计提增值税,这样你能理解不? 这个贷方要是没有税金,那你借方交税的时候咋能平呢? 没有贷方的应交税费,你直接记在借方交税,你这个应交税费科能评吗? 没有贷方的应交税费,你直接记在借方交税,你这个应交税费科目能评吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:07

应交税费不得一借一贷才能评吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:07

这样说,能不能理解?

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快账用户4899 追问 2022-07-27 17:09

我知道是一借一贷啊,我讲的这里的应交税费他在前期时已计提和缴纳了

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快账用户4899 追问 2022-07-27 17:10

他每次做收入时没有计提,而是到季报时统一计提和缴纳的

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:15

意思你税款单独写一个分录是吧? 那你现在确认收入 就是借应收账款贷主营业务收入。

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:15

正规企业没有你这样做账的。

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借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2022-07-27
您好,对于该情况,可按以进行补充申报,因 2023 年公司总收入未达 30 万,季度销售额未超过 30 万元的小规模纳税人,未开票收入应填报至 “小微企业免税销售额” 栏次。
2025-01-10
你做同样的凭证,然后金额写负数。
2025-01-10
你好! 需要做结转分录 借应交税金—应交增值税792.08 贷其他收入792.08
2021-07-11
你好, 贷:其他应收款-出口退税 负数 贷:银行存款 正数
2022-02-24
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