借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
老师,你好。外贸出口企业的,去年有一笔出口的货物已收到退税,但因为质量不过关,这个月企业把此笔退税又退回了国库,怎么做会计分录?
你好,老师,一月的开票收入漏计了,但此笔业务的增值税已在四月激纳了,此笔业务的款还未收到,现在补登会计分录怎么做
老师好,之前2月收到一笔预收款,然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票,确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款,是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录,在银行存款不变的情况下,我还要补什么分录吗?
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
老师公司是5月份开的账户,开户时私户转公户,然后公户转私户,倒了几次账,这算是借款还款吗
老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
应交税费已在季报时缴纳了,如果再挂一笔就多了
你说收入漏记了,我才给你写的漏记收入的分录。
那现在我该如何登帐呢,
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
在这个业务中应交税费是已经缴纳的了,这个分录做了后,应交税费又要再交一次了
您好,您需要交费了就做交费的分录, 交过了不用重复做
借应收账款100,贷主营业务收入97应交税费3。应交税费3这笔已在4月时缴纳了,不做应交税费,这分录就不平啊
前期这笔业务他只漏登了收入,但税没有漏,
你好 税不是收入时做上吗 ? 你也不是免税企业 不记税为啥要交税呢 确认收入就要有税的呀 你也不是免税单位
我们登帐时是把税和收入分开登的,我的前任会计做的直接是借应收帐款,贷主营业务收入,没有应交税费这一条,到季报时按开票系统里的税费就直接计提税费缴纳税费,他都是乱做的,现在又漏记一笔收入,我现在补登就有点难了
所以想请问老师怎么调整啊,我如果把应交税费再登一次,这税费怎么冲减呢
我还要把他前期做到收入里的税费调整出来,这笔分录又怎么做呢
意思收入的分录已经做完了,只是把税金一起计入收入里了,是这个意思吗?
那这种情况和你说的漏记收入不是一回事儿啊!
借主营业务收入,贷应交税费。
一共是二个问题了,前面漏记一个,后面就是把税金一起计入收入了
。那这两个都回复了,还有疑问吗?
我还是没看明白,第一个问题是怎么写分录呢,
第二个问题里的应交税费都是已经缴纳过的了,
2调整税款,借主营业务收入,贷应交税费。 1补收入 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
这二个分录里的应交税费都是已经用银行存款缴纳过的了,现在再记一笔,怎么去平帐呢
这相当于计提增值税,这样你能理解不? 这个贷方要是没有税金,那你借方交税的时候咋能平呢? 没有贷方的应交税费,你直接记在借方交税,你这个应交税费科能评吗? 没有贷方的应交税费,你直接记在借方交税,你这个应交税费科目能评吗?
应交税费不得一借一贷才能评吗?
这样说,能不能理解?
我知道是一借一贷啊,我讲的这里的应交税费他在前期时已计提和缴纳了
他每次做收入时没有计提,而是到季报时统一计提和缴纳的
意思你税款单独写一个分录是吧? 那你现在确认收入 就是借应收账款贷主营业务收入。
正规企业没有你这样做账的。