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老师,我想问一下哈,在1月份多计提了社保公积金,现在账务处理这不是这么操作 1、贷 管理费用 a (反记账x ) 借 应付职工薪酬 a(反记账x) 2、借:代扣代缴-员工社保 b(反记账x ) 贷:应付职工薪酬 b(反记账x )

2022-07-28 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 12:05

第一个分录修改一下企业管理费用负数贷应付职工薪酬负数。

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快账用户6136 追问 2022-07-28 16:18

费用不能用负数,所以反记账

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:20

你好,可以用负数的,你加上这个符号不就可以-

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:20

按照你那么做的话,你看下你出来的科目余额表和利润表会不一致的。

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相关问题讨论
第一个分录修改一下企业管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
2022-07-28
你好同学,现在应付职工薪酬这个科目还有余额吗?你这个凭证做的挺不对的。
2022-05-05
借银行存款,贷应付职工薪酬社会保险, 借应付职工薪酬社会保险,借管理费用负数
2022-10-10
同学您好,扣员工的社保的时候,借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-社保银行存款
2021-06-26
同学你好 对的,是这样的哦
2021-01-06
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